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Categorías: Notas de prensa  —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  16 enero 2012 13:21

*Incluye sonido del concejal de hacienda*Manu presupuesto 2012

A ello hay que sumar los pagos por la deuda contraída en la pasada legislatura, casi 17 millones de € este año

El presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria contará en 2012 con 367.699.000 €, es decir, 49,6 millones de euros menos que en 2011. Un dato que hoy ha ofrecido el Concejal de Hacienda, Manuel Uriarte, quien ha dado a conocer algunas de las líneas principales de este presupuesto que ha calificado como “realista, que mira de frente los problemas y que toma decisiones cuando son necesarias”.

Por su parte, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, es decir el que incluye a sus sociedades y organismos autónomos,  se reduce en 68,9 millones de euros (un 14%), con lo que pasa de los 495 millones de 2011 a los 426 de este año.

Como ha explicado Uriarte “esto se debe principalmente a la caída de ingresos municipales, especialmente los que viene de la Diputación, que son un 14% menos (20 millones de euros menos en este año) Además, como si esto fuera poco, otro factor negativo es que en el año 2012 se empieza a pagar la amortización de la mayoría de los préstamos vigentes en este momento y dispuestos en la legislatura anterior” “Sólo este año pagaremos por ese concepto 16,8 millones de euros, casi el doble de lo que pagamos el año pasado”.  

“Para adaptarnos a la verdadera realidad de nuestra capacidad económica” -ha afirmado el edil- “hemos tenido que tomar decisiones difíciles” Pero, no mentiremos a los ciudadanos diciéndoles que no pasa nada que estamos igual que siempre y que ya se solucionará el problema. Nuestro compromiso es decir la verdad sobre la situación, no escondernos para eludir nuestra responsabilidad sino compartir con los ciudadanos de Vitoria la situación y decirles que no nos podemos permitir el nivel de gasto que hemos tenido durante los últimos años”.

Así las cosas, ha habido que tomar decisiones que implican la eliminación o reducción de servicios y actividades no prioritarios para mantener la calidad de vida de los vitorianos, como pueden ser los cursos de cocina, algunos programas de ocio o las subvenciones generalizadas para aprender a esquiar.

Además, el gasto corriente del ayuntamiento se recorta en 25,8 millones de euros (un 7,89%).

Estas son las principales partidas que desaparecen del presupuesto:

  • Se elimina el Servicio Médico Deportivo, el personal se redistribuirá dentro del ayuntamiento para colocarlo en otras áreas, pero se considera que en estos momentos no podemos seguir dedicando recursos a mantener un servicio de élite, cuando debemos centrarnos en la promoción y el apoyo al deporte base.
  • Se eliminan los convenios nominativos de deportes, que deberán pasar a la convocatoria general de subvenciones para participar en igualdad de condiciones.
  • Se cancela la aportación municipal al programa Periscopio y a Cultural Álava, manteniendo sólo la exposición WORLD PRESS PHOTO
  • Se elimina el Bebe Laguntza, por considerarse una competencia impropia que debe ser asumida por otras administraciones.
  • Se suprimen los cursos y programas vinculados a la nutrición, la salud y al consumo, (como es el caso ya conocido de los cursos de cocina saludable) porque estos cursos no cumplen ya la finalidad para la que se constituyeron al no atender más que a un pequeño número de personas que no compensa el coste, esto supone un millón de euros
  • Se pone fin a las subvenciones a los viajes a esquiar por no considerarse esta actividad prioritaria, a esta partida se destinaron 91.000€ en el 2011
  • Se elimina la subvención a la UPV para mantener abiertas por la noche las salas de estudio, entendiéndose que son ellos quienes deben decidir si las mantienen con sus recursos.

Otras actividades y servicios que ven reducidas sus actividades de forma importante:

  • El presupuesto del Centro Cultural Montehermoso se reduce en 1,2 millones de euros (81%),  siendo necesario hacer una reflexión sobre cuales van a ser sus funciones en el futuro.
  • El Festival de Juegos baja en un 68%, asumiendo el compromiso de mantenerlo pero con nuevos formatos e ideas más económicas.
  • Se limita a 750.000 € el presupuesto general de las Fiestas de la Virgen Blanca, consideramos que esta cifra (-24%) es suficiente para mantener la calidad de nuestras fiestas.
  • También se limitan temporalmente las cantidades destinadas en el año 2012 a Cooperación al Desarrollo en 386.000€, 3 millones menos
  • Se reduce en un 75% la aportación a Magialdia, habiendo comunicado desde el departamento a los organizadores que deberán buscar otros formatos, recortar gastos y buscar otras fuentes de financiación.
  • Se reduce a la mitad el Plan Joven y el Programa GAUEKOAK en un 63%
  • El importe disponible para las Brigadas de Acción Inmediata se reduce en un 25%, dejándolo en 2,6 millones de euros, por considerar que se puede gestionar los recursos de otra manera para hacerlo más económico.
  • Se reduce 60%, limita a 40.000€, el Plan de Inmigración del 2012, por considerarse una cifra más adecuada a las necesidades reales.

 “Todo esto” -ha explicado Uriarte- “lo hacemos para recuperar la senda de la Estabilidad Presupuestaria, que alcanzaremos en 2013, y evitar entrar en un Plan de Saneamiento”

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